Page 43 - Nachhaltigkeitsbericht 2012
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Dies entspricht folgenden Energieeinsparungen in kWh bzw. Kosten in absoluten Zahlen und in Prozent der Ausgangsbasis:
Die Zieltermine aller Verbesserungsmaßnahmen liegen groß- teils innerhalb der nächsten beiden Jahre, einige Ziele mussten allerdings eher langfristig terminisiert werden, da sie größeres Investitionsvolumen bedeuten bzw. andere Entscheidungen da- für abgewartet werden müssen.
Im Zuge der nächstjährigen Audits wird der Fortschritt der ein- zelnen geplanten Verbesserungsmaßnahmen geprüft und neuer- lich besprochen.
Gesamtmengen CO2-Emissionen in Tonnen Gesamtkosten in Euro
* Die NÖ Betriebe der 2. Gruppe haben als Basisjahr das Jahr 2010
Öst
er
ei hc
14,53 % 14,66 %
seit dem letzten NH-Bericht (NÖ Rfk) geplante Verbesserungen der CO2-Emissionen der teilnehmenden österreichischen Rfk-Betriebe
Burgenland Oberösterreich
Niederösterreich nur 2. Gruppe
Steiermark
Istzustand 2011
geplante Reduktion
CO2-Emission in t
Gesamtverbrauch Energie in kWh
Istzustand 2011*
4.413.616
1.061 437.114
geplante Reduktion
532.297
154 64.073
in Prozent
12,06 %
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